2013年11月份的进项发票已认证也申报了,但是12月份发现发票错误,要怎样做处理,如何做会计分录

2025-04-12 12:27:17
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回答1:

通过你的防伪税控发票开具系统出具一份《开具负数发票申请单》,将《开具负数发票申请单》,交到你的主管国税局,国税提供《开具负数发票通知单》,取得通知单将以抵扣的进项税额做进项税额转出,将《开具负数发票通知单》提供给开票方,开票方凭《开具负数发票通知单》开具一份负数发票,然后再重新给你开具一份正确的 增值税专用发票。

回答2:

规划就很关键和国际还管