这种情况,你不用,也不能开具红字发票,只能对方将上个月的那种发票对应的进项税额,在下次申报增值税时,做进项税额转出处理,其实这种情况,一般对方的税务局应该会通知他们做进项税额转出的,不需要开具红字发票搞不清楚他拿来的开具红字发票通知单,上面有对方税务局的盖章没?