增值税发票开错了当月没作废,次月申报期内据实申报。如果没有给受票方、在开票系统冲红即可,如果受票方已经认证、就需要对方在税控系统提交红字发票信息,收到信息即可开具红字发票。
下月开红字发票冲销错票,再重开新票。