1.销售业务发生:在销售模块,增加销售订单,
2.发货时:销售订单流转生成发货单(或参照销售订单生成发货单),并生成销售出库单。流转生成销售发票。
3.销售结算时:点击“收款结算”-选择客户-“增加”-输入结算方式和金额-“保存”-“核销”-输入本次结算金额-点击“保存”
4.当客户发现有产品不合格要求退货,协商成功退货。
业务步骤:
1)填制一张退货单(点击“发货单”-“增加(退货单)”),此时退货单上的数量为负数,单价为销售时的单价;填制一张红字的销售发票(通过退货单流转生成一张红字的销售发货单)
2)收到的款项全部退回给客户:在软件中填制一张红字的收款单(点击“收款结算”-选择客户-“切换”-“增加”)填制的一张红字的收款单在软件中要进行核销(点击“核销”-输入本次结算的金额-“保存”)。
3)然后购销单据制单和发票制单,退货业务就处理完成。
1.
比如
购买了10个材料,已填制了采购入库单且采购入库单上填了单价,未收到采购发票,现发现这些材料质量有问题,全部退回,此业务该如何操作?
2.
解决方法:
1、进入“采购管理”--点击“采购入库单”,进入界面后点击‘增加’一张红字采购入库单,输入材料数量和单价,填好后点击“保存”;
2、点击“采购”下的“采购结算”,选择“自动结算”,结算模式选择“红蓝入库单结算”,点击“确认”;
3、到“核算管理”中对蓝字采购入库单和红字采购入库单进行“正常单据记账”,再点击“购销单据制单”生成凭证。