支付时借:应付职工薪酬 1000 贷:库存现金 / 银行存款 1000如果是用现在支付的就贷库存现金,如果直接用基本户或是一般户转账开的工资就贷银行存款。 在之前应该还有一笔分录,你计提时应该做一笔:借:管理费用 1000 贷:应付职工薪酬 1000
计提的时候:借:管理费用 1000 贷:应付职工薪酬 1000 支付的时候:借:应付职工薪酬 1000 贷:银行存款/现金 1000