进行12月申报时还是录到免税销售额里,在2011年1月份时直接开具红字发票冲销该笔免税收入,在我们这增值税普通发票开具红字发票是不用申请的,可以从开具发票的位置直接填开红字发票,然后本月再正常填开正数普票。在2011年2月份申报1月份税时在免税栏做负数冲销。
先到税务局大厅开具红字发票通知单,再不然 还是不懂的话可以咨询专管员```