上月支付了预付款,没有收到发票。这个月支付了剩余款,收到了2月支付款总额发票,如何做会计分录

说到发票时候,可否分录:借:管理费用 贷:预付账款 银行存款
2025-04-18 23:30:23
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回答1:

1、上月支付预付款,例如付款20000元:
借:预付账款--某某单位--20000
贷:银行存款--50000
2、本月支付余款,收到发票,例如支付余款30000元,发票金额50000元:
借:原材料-----42735.04
应交税金--应交增值税(进项税额)--7264.96
贷:预付账款---某某单位---20000
银行存款---30000
补充:如果是费用,就可以做:
借:管理费用
贷:预付账款
银行存款

回答2:

  1. 支付余款的会计分录:

    借:预付账款

           贷:银行存款

  2. 收到付款总额的发票时,会计分录为:

    借:原材料

           应交税费/应交增值税/进项税额

           贷:预付账款

回答3:

上月份支付预付款时:
借:预付帐款
贷:银行存款
这个月支付剩余款时同上个月一样的分录
到了2月份收到发票,要全额冲减预付帐款
借:库存商品或是原材料
贷:预付帐款

回答4:

上月份支付预付款时:
借:预付帐款
贷:银行存款

这个月支付剩余款收到了两月发票

借:管理费用 (看项目性质,也可是成本类或者存货,固定资产等)
贷:预付帐款
银行存款

回答5:

借:管理费用 (或成本费用类科目)
贷:预付账款
银行存款