已认证的增值税发票,现作进项税额转出,纳税申报时需要怎么处理?

2025-04-06 20:21:08
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回答1:

已认证的增值税发票,现作进项税额转出,应该做凭证给予调整:
借:固定资产
贷:应交税费-应交增值税(进项转出)

纳税申报时,在增值税申报表二<非应税项目用>填写转出额.然后增值税申报正表根据表二的数据填写申报就可以了.

增值税税认证系统里不需要处理.