我5月份开了一张增值税普通发票,6月份开了红字发票冲销,又开了正确的发票,请问5月,6月的账怎么做

2025-04-04 22:26:36
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回答1:

5月的发票按照开出发票做销售收入,6月开出红字发票按5月的凭证做红字即可,6月开出蓝字发票也按照正常的销售收入做凭证,实际就是按照开出发票的实际金额和税金做凭证,是红字发票凭证也做红字,蓝字发票凭证也是蓝字凭证。跟平时一样做就是有个红字凭证而已。
5月结转销售成本后,6月1红1蓝基本不要结转成本了,除非所开的蓝字发票差异比较大。